N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | Unidad de Coordinación Institucional | Orden de Compra | 05-07-2018 | 84822 | Proactiva Publicidad E.I.R.L | 76.501.580-4 | Pendón tipo Roller | 05-07-2018 | 05-07-2018 | $ 41.531 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
2 | Unidad de Coordinación Institucional | Orden de Compra | 11-07-2018 | 84953 | Miguel Moreno Gutierrez | 5.896.447-6 | Coffe Break Red Minería | 11-07-2018 | 11-07-2018 | $ 44.030 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
3 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | 17-07-2018 | 25 | Powerdata America Limitada | 76.534.360-7 | Servicio Capacitación | 18-07-2018 | 18-07-2018 | $ 716.578 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
4 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | 17-07-2018 | 26 | Mundolab S.A | 96.691.070-4 | Materiales de Laboratorio | 23-07-2018 | 23-07-2018 | $ 277.826 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
5 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | 23-07-2018 | 27 | Delicias de Iquique SPA | 76.644.896-8 | Obsequios Taller Red de Análisis | 24-07-2018 | 24-07-2018 | $ 208.250 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
6 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 05-07-2018 | 84828 | Juan y Gerardo Heyn | 83.207.700-3 | Mechero portatil | 05-07-2018 | 05-07-2018 | $ 117.810 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
7 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 30-07-2018 | 85199 | Winkler Ltda. | 79.722.860-5 | Mat. Laboratorio | 30-07-2018 | 30-07-2018 | $ 82.681 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
8 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de laboratorio para el Instituto Estudios de la Salud | 20-07-2018 | 85015 | Lina Martinez Fuentealba | 12.014.674-2 | adquisición de insumos de laboratorio para el Instituto Estudios de la Salud | 20-07-2018 | 20-07-2018 | $ 33.460 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
9 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de celular para sr. Ulises Miranda, Chofer del Rector. | 27-07-2018 | 85176 | Andigraf Ltda. | 96.582.200-3 | Adquisición de celular para sr. Ulises Miranda, Chofer del Rector. | 27-07-2018 | 27-07-2018 | $ 89.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
10 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de uniforme clínico para el servicio salud, jardín y casino. | 04-07-2018 | 84795 | Hident Store Spa. | 76.683.559-7 | Adquisición de uniforme clínico para el servicio salud, jardín y casino. | 04-07-2018 | 04-07-2018 | $ 135.113 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |